近日,亚马逊各大群爆出一个劲爆消息:

9月30日之前英国站必须填写VAT税号,

否则将会有封号的风险!

所以,有亚马逊英国站的朋友一定要注意了!

毕竟,这可不是闹着玩的!

据说此消息已经得到亚马逊内部人士和知名VAT税务专家的确认,

有不少欧洲站卖家表示确实收到了电话提醒,

而且通知是按照销量依次来通知的,

作为英国站卖家,

你是否收到了这样的电话通知呢?

其实早在四月份亚马逊就开始了行动,

对于税号进行了抽查,

有未注册VAT或注册之后未把VAT号码上传到亚马逊后台,

亚马逊一律关闭了账号!

那么,亚马逊平台为什么要强制填写VAT税号呢?

究其原因,主要是因为亚马逊卖家VAT欺诈以及滥用平台的行为,

导致英国政府每年损失高额的增值税。

从亚马逊英国站从抽查到全面普查,

可以看出,亚马逊平台在英国政府的压力下,

逐步用强制手段要求卖家注册VAT税号,

所有的卖家都无一幸免,避无可避。

不管这个劲爆消息是不是真的,

在此,企服快车建议,大家还是尽早了解并注册英国VAT,

千万不要抱着侥幸心理,

毕竟店铺被封可就得不偿失了。

下面我们一起来聊聊VAT相关知识。

一、什么是VAT?征收范围

VAT(Value Added Tax)即增值税,是欧盟国家普遍使用的售后增值税,也指货物的利润税。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税(IMPORTVAT),再按销售额交相应的销售税(SALESVAT)。

如果卖家的产品使用英国/其他欧盟国本地仓储进行发货,就属于英国/其他欧盟国的VAT增值税应缴范畴。在欧盟国间的进出口贸易,遵循欧盟各国的远程销售额控制。

二、为什么要注册VAT

1、进口增值税退税

货物出口时若没有使用自己的VAT号,则无法享受进口增值税退税。

2、海关清关需要

若被查出借用他人VAT或VAT号无效的情况,货物可能被扣无法清关。

3、VAT发票开具

如果你不能提供有效的VAT发票给你的海外客户,客户有可能会取消交易。也有可能被检举偷税行为。

4、销售平台要求

英国及其他欧盟税局正在通过多方面渠道严查中国卖家的VAT号,各销售平台也在逐步要求卖家提供VAT税号。

三、VAT税率和算法

1.税率

20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)

5%的低税率(比如家庭用电或者汽油等)

0%的税率(适用于极个别情况)

其他欧盟国的标准税率:

德国:

19%

法国:20%

意大利:22%

西班牙:21%

2.算法

进口税

进口税=进口增值税(IMPORTVAT)+关税(IMPORTDUTY)

●进口增值税

进口增值税IMPORTVAT=(申报货值+头程运费+DUTY)X20%

●关税

关税DUTY=申报货值X产品税率(不同产品,按不同税率计算)

●销售增值税

销售增值税(SALESVAT)=税后销售价格/6(上缴的售后税,为售价的1/6)

注:VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准VAT税率20%计。

举个例子:

某款手机壳成本100元,亚马逊卖200元。进货100件发到英国,头程运费总共800。货物总成本(申报价格)为10000元,这个季度内,你卖出了此款产品90件,当季你需要缴纳VAT多少?

解:

关税=申报货值X产品税率=10000*7%(按照7%的手机壳算)=700元

进口VAT=(申报货值+头程运费+关税)*20%=(10000+800+700)*20%=2300元

销售VAT=最终销售额/6=(90*200)/6=18000/6=3000元

※由于进口VAT可以退回,当季你真正需要缴纳的VAT为:

销售VAT-进口VAT=3000-2300=700元

小伙伴们赶紧行动起来,9月30号之前亚马逊英国站必须填VAT税号!

四、企服快车建议

拥有英国站亚马逊账户的朋友,在发FBA之前注册号VAT税号并及时申报。千万不要抱着侥幸心理,避免账户被关的风险。

五、申报VAT需要提供什么数据?

以英国为例,季报申报需要提供亚马逊后台的销售报告,你可以从亚马逊后台下载你的一季度申报时间点的数据生成PDF或者Excel文档,同时还需要提供货运公司清关的发票,或者在其他平台的销售数据。

会计师根据这些数据后核算好税金,通过邮件的方式让你确认你该季度的应该支付的税金,并引导你如何支付税金。注册香港公司注册英国公司注册美国公司海外公司注册找企服快车国际